Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Я согласен(на) с пользовательским соглашением *

Бесплатная аналитика

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН АУДИО И ВИДЕО ПРОДУКЦИИ (артикул: 07571 04162)

Дата выхода отчета: 17 Декабря 2010
География исследования: Россия
Период исследования: 2010
Количество страниц: 67
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель БП: открытие магазина аудио и видео продукции

    К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).

    Бизнес - план содержит следующие основные блоки:
    1. Описание рассматриваемого рынка
    2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса
    3. План сбыта
    4. Производственная часть
    5. Организационная структура предприятия
    6. Финансовый план
    7. Нормативная база
    Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).

    Выдержки из БП:
    Суть проекта
    Открытие в спальном районе магазина аудио- и видео - продукции широкого ассортимента.

    Необходимая площадь – 80 м2.
    Время работы – 12 часов в сутки.

    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
    Краткосрочные цели проекта: выход на рынок аудио и видео продукции г. Москвы, создание положительного имиджа магазина, получение прибыли.

    Долгосрочные цели проекта: максимизация товарооборота, расширение товарной номенклатуры, создание сети магазинов.

    Расчетные сроки проекта - … года.

    Резюме комплекса маркетинга (4Р) услуг
    Продукт - Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, на первом этапе ставка будет сделана на ассортимент музыкальных альбомов и фильмов, высокий уровень консультантов-продавцов, оформителей, продажа сопутствующих товаров.

    Цена - При формировании цены на товары магазина ориентиром будут служить цены конкурентов аналогичного формата, а также будет учитываться средний целевой сегмент потребителей и объем затрат компании.

    Сбыт – Создаваемые в рамках проекта услуги планируется реализовывать посредством прямых каналов товародвижения.

    Расположение - Магазин будет расположен в спальном районе Москвы, недалеко от метро, на оживленной улице.

    Продвижение – В качестве рекламы будут использоваться две вывески: при выходе из метро вдоль на щите вдоль эскалаторов и непосредственно у входа в магазин, а также рекламный щит на ближайшей оживленной магистрали. Главной целью рекламы на первом этапе является информирование потенциальных потребителей об открытии магазина аудио-видео с указанием уникальных достоинств компании.

    Стоимость проекта
    Необходимый объем инвестиций – $....

    Источники финансирования проекта
    Собственные средства.

    Выгоды и риски проекта
    Выгоды:
    • Высокая рентабельность проекта;
    • Растущий спрос;
    • Обширные возможности для выхода на рынок.
    Риски:
    • Высокий уровень проникновения пиратской продукции;
    • Развитие бесплатных музыкальных и киноресурсов в сети Интернет;
    • Неправильный выбор месторасположения магазина;
    • Неверное позиционирование магазина

    Ключевые экономические показатели эффективности проекта
    Ставка дисконтирования – …%.
    Срок окупаемости проекта - … месяца
    Срок окупаемости проекта дисконтированный – … месяцев
    Планируемый объем продаж – … USD/год
    Внутренняя норма рентабельности IRR, год. – …% для срока жизни проекта … месяцев
    Внутренняя норма рентабельности IRR, мес. – …% для срока жизни проекта … месяцев

    Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений и, как следствие, даёт возможность создания компании с хорошими перспективами развития.
    Подготовленный специалистами нашей компании данный Бизнес-план проверен ведущими экспертами рынка.
    Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная Финансовая модель. Данная Финмодель демонстрирует все произведённые расчеты и даёт возможность изменять любые исходные параметры для каждой конкретной ситуации.  Также она позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно  во время создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и развития. 

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1 Содержание 
    2 Введение 5
    3 1. Резюме проекта 6
       3.1 Суть проекта 6
       3.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 6
       3.3 Расчетные сроки проекта 6
       3.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 6
       3.5 Стоимость проекта 7
       3.6 Источники финансирования проекта 7
       3.7 Выгоды и риски проекта 7
       3.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта: 7
    4 2. Описание товара 9
       4.1 Определение товара 9
       4.2 Сегментация товара 9
       4.3 Стоимость товара. Принятая концепция ценообразования 10
       4.4 Перспективы развития товара 11
       4.5 Лицензии, патенты, государственная поддержка товаров 11
    5 3. Анализ рынка 12
       5.1 Анализ положения дел в отрасли 12
         5.1.2 Текущая ситуация в отрасли 12
         5.1.3 Факторы, влияющие на отрасль 12
       5.2 Общие данные о рынке 17
         5.2.1 Объем Рынка 17
         5.2.2 Производство CD-продукции в России 18
       5.3 Структура рынка 19
       5.4 Ценообразование на рынке 20
       5.5 Конкурентный анализ 21
         5.5.1 Описание игроков 21
       5.6 Анализ потребителей 26
       5.7 Выбор и обоснование уникального достоинства продукции 27
    6 4. Маркетинговый план 29
       6.1 Уникальные достоинства, позиционирование 29
       6.2 Ценовая политика 29
       6.3 Порядок осуществления продаж 29
       6.4 Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы 30
    7 5. План продаж 32
       7.1 Цены на конкретные виды товара 32
       7.2 Организация сбыта. Каналы сбыта. 32
       7.3 План продаж на весь расчетный период. 33
    8 6. Производственная часть 36
       8.1 Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции / организации услуги 36
       8.2 Требования к поставщикам 37
       8.3 Состав и стоимость оборудования 37
         8.3.1 Амортизация основных средств 38
       8.4 Оценка и обоснование необходимых ресурсов 38
       8.5 Оценка постоянных и переменных затрат 38
       8.6 Оценка доходов 40
       8.7 6.1. Функциональное решение 43
         8.7.1 Выбор и обоснование типа предприятия 43
    9 7. Организационно-управленческая структура 44
       9.1 Организационная структура 44
       9.2 Специализация, количество и состав сотрудников 44
       9.3 Затраты на оплату труда 46
    10 8. Финансовый план 47
       10.1 Основные параметры расчетов 47
       10.2 Объем финансирования 47
       10.3 Основные формы финансовых расчетов (руб.) 48
       10.4 Основные формы финансовых расчетов (руб.) 51
       10.5 Анализ чувствительности 54
         10.5.1 Показатели эффективности проекта 54
         10.5.2 Основные параметры бизнес-плана: 55
    11 9. Организационный план осуществления проекта 57
       11.1 План-график реализации проекта 57
    12 10. Нормативная информация 58
       12.1 Необходимые лицензии или разрешения для выполнения проекта 58
    13 11. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 61
    14 Список приложений 62
       14.1 Приложение 1. Перечень документов, необходимых для регистрации ККМ в налоговой инспекции 62
       14.2 Приложение 2. Выдержки из Постановления Правительства Москвы от 21.11.2006 №908-ПП «О порядке установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации в городе Москве и регламенте подготовки документов Комитетом рекламы, информации и оформления города Москвы заявителям в режиме "одного окна"» 63
       14.3 Приложение 3. Документы, необходимые для регистрации вывески 65
  • Перечень приложений

    Диаграмма 1. Структура распределения доходов от продажи лицензионных дисков.

    Таблица 1. Факторы, влияющие на отрасль.
    Таблица 2. Объем розничной продажи технических носителей информации с записью и без записи, 2009-2010 гг., млн. руб.
    Таблица 3. Объем произведенной CD-продукции в России, 2007-2009 гг., млн. шт.
    Таблица 4. Цены на продукцию.
    Таблица 5. План выхода работы на полную мощность
    Таблица 6. План продаж, часть 1, ед.
    Таблица 7. План продаж, часть 2, ед.
    Таблица 8. Схема работы магазина
    Таблица 9. Состав и стоимость основного оборудования, руб.
    Таблица 10. Распределение площади под различные помещения
    Таблица 11. Постоянные затраты в месяц, руб.
    Таблица 12. Переменные затраты в месяц, руб.
    Таблица 13. Ассортимент товаров, их количество и стоимость, руб.
    Таблица 14. План по доходам (часть 1), руб.
    Таблица 15. План по доходам (часть 2), руб.
    Таблица 16. Штатное расписание
    Таблица 17. Затраты на открытие
    Таблица 18. Затраты на установку сигнализаций, руб.
    Таблица 19. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы
    Таблица 20. План движения денежных средств (Cash Flow) (часть 1), руб.
    Таблица 21. План движения денежных средств (Cash Flow) (часть 2), руб.
    Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (часть 1), руб.
    Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках (часть 2), руб.
    Таблица 24. График реализации проекта
    Таблица 25. Документы для регистрации вывески

    Схема 1. «Общее описание системы сбыта видеопродукции».
    Схема 2. Организационная структура

    Приложение 1. Перечень документов, необходимых для регистрации ККМ в налоговой инспекции
    Приложение 2. Выдержки из Постановления Правительства Москвы от 21.11.2006 №908-ПП «О порядке установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации в городе Москве и регламенте подготовки документов Комитетом рекламы, информации и оформления города Москвы заявителям в режиме "одного окна"»
    Приложение 3. Документы, необходимые для регистрации вывески

     

Другие бизнес-планы по теме
Название бизнес-плана Цена, руб.
БИЗНЕС-ПЛАН МАЙНИНГ, БЕЛАРУСЬ, 2021

Регион: Беларусь

Дата выхода: 01.03.21

29 900
БИЗНЕС-ПЛАН КИБЕРСПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РФ

Регион: Россия

Дата выхода: 01.07.19

67 500
БИЗНЕС-ПЛАН КРИПТОВАЛЮТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ РФ 2020

Регион: Россия

Дата выхода: 01.05.19

45 000
Анализ рыночной целесообразности развития портала объявлений для русскоязычного населения в США

Регион: США

Дата выхода: 31.08.18

45 000
Технико-экономическое обоснование проекта по организации компании-интегратора «умных» электросетей

Регион:

Дата выхода: 22.04.18

70 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН СЕТИ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
    АННОТАЦИЯ Цель БП: открытие сети платежных терминалов в региональном центре К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 1. Описание рассматриваемого рынка 2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса 3. План сбыта 4. Производственная часть 5. Организационная структура предприятия 6. Финансовый план 7. Нормативная база Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). СУТЬ ПРОЕКТА Создание сети платежных терминалов, расположенных в региональном центре, предоставляющей под собственным брендом широкий спектр возможностей по оплате услуг различных провайдеров. Необходимая площадь офиса – 120 кв. м. Необходимая площадь под платежные терминалы – 20 кв. м. Время работы офиса – 9 часов в день (с 8 до 17 часов) Время работы платежных терминалов – 24 часа в день ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочные цели проекта: открытие сети платежных терминалов с собственным брендом, предоставляющей широкий спектр возможностей по оплате услуг различных провайдеров. Долгосрочные цели проекта: расширение номенклатуры оказываемых услуг и увеличение количества пров…
  • ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН МАГАЗИНА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
    ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ Торговый зал магазина будет разделен на несколько отделов. Помимо этого в магазине будет отведена зона для касс и столов для проверки товара, кабинета управляющего и бухгалтера, служебного помещения, а также складское помещение. … ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ Накладные (постоянные) и переменные расходы в месяц при выходе на проектную мощность приведены ниже. ОЦЕНКА ДОХОДОВ На 100% план продаж магазин выходит в … месяце. Объемы продаж будут составлять: … руб. за квартал. 6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ В качестве организационно-правовой формы для магазина БТЭ рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью. Выбор такой организационно-правовой формы связан с тем, что:… 7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СХЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА … СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ … ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА Штат сотрудников насчитывает … человека. Затраты оплаты труда будут соответственно составлять … руб. в месяц (ФОТ), отчисления в пенсионный фонд составят … руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН составит …. в месяц. 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ Курс доллара – … руб. Ставка налога на прибыль – …% Ставка ЕСН – …% Норма дисконтир…
  • Интернет-магазин продуктов питания
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 2.1. Обзор рынка интернет-магазинов продуктов питания в Чебялинске 2.2. Основные тенденции на рынке 2.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 2.4. Обзор потенциальных конкурентов 2.5. Прогноз развития рынка 2.6. Ценообразование на рынке 3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 3.1. Исходные данные и допущения 3.2. Номенклатура и цены 3.3. Инвестиционные издержки 3.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 3.5. Налоговые отчисления 3.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 3.7. Расчет себестоимости 3.8. Расчет выручки 3.9. Прогноз прибылей и убытков 3.10. Прогноз движения денежных средств 3.11. Анализ эффективности проекта 3.11.1. Показатели эффективности проекта 3.11.2. Методика оценки эффективности проекта 3.11.3. Внутренняя норма доходности (IRR) 3.11.4. Срок окупаемости (PBP) 3.11.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 3.11.6. Эффективность инвестиций 3.12. Анализ рисков 3.12.1. Качественный анализ рисков 3.12.2. Количественный анализ рисков 3.13. Анализ чувствительности проекта 3.14. Точка безубыточности проекта
  • Бизнес-план продуктового интернет магазина
    Разработка бизнес-плана продуктового интернет магазина проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO. Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка продуктовых интернет магазинов в последующие годы. Цели проекта: привлечение инвестиционных средств для создания продуктового интернет магазина; обоснование экономической эффективности открытия продуктового интернет магазина; разработка поэтапного плана создания и развития продуктового интернет магазина. Описание проекта: хорошая транспортная доступность; нахождение в черте города; наличие удобного подъезда; принцип работы интернет–магазина – с 8:00 до 2:00 часов; площадь помещений - *** кв.м. Средний чек: продукты питания – *** руб.; товары для детей – *** руб.; товары для животных – *** руб.; косметика и гигиена – *** руб.; хозяйственные товары – *** руб.; газеты и журналы – *** руб. Помещения: офисные помещения – *** кв.м.; складские помещения – *** кв.м.; подсобные помещения – *** кв.м. Статьи дохода: продукты питания; товары для детей; товары для животных; косметика и …
  • Бизнес-план ателье (с финансовой моделью)
    Разработка бизнес-плана ателье проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO. К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели. Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект. Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта. Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России. Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка ателье в последующие годы. Цели проекта: привлечение инвестиционных средств для открытия ателье; обоснование экономической эффективности открытия ателье; разработка поэтапного плана создания и развития ателье. Описание проекта: размещение в помещении первого этажа здания; хорошая транспортная доступность; расположение в черте города; наличие удобного подъезда; г…
Навигация по разделу
  • Все отрасли